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株洲市人民政府法制办公室2019年部门 预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-15作者:市法制办信息来源:北京pk10_北京pk10官网开奖-彩票北京pk10

株洲市人民政府法制办公室2019年度部门

预算和"三公"经费预算说明


部门预算公开信息目录


1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

(1)收进预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4) 政府采购预算

(5) 国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)"三公"等经费预算说明

(8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件


一、 部门职能职责

(一)统筹计划全市推进依法行政工作,拟订市人民政府依法行政计划、年度计划和年度依法行政考核方案,报市政府批准后组织实施;调查研究依法行政和政府法制北京pk10中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

(二)组织指导《湖南省行政程序规定》的贯彻实施。

(三)指导全市规范性文件治理有关工作,负责市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作,审查报送市政府备案的县市区政府规范性文件;受理有关规范性文件违法审查申请。

(四)负责统筹考虑和组织安排市政府立法工作,拟订市政府年度立法计划,经市政府批准后督促、指导、组织有关部门实施。审查修改各部门报送市政府审批的政府规章【grass】案或提交市人大常委会审议的地方性法规【grass】案。负责起【grass】或者组织起【grass】有关重要地方性法规【grass】案和规章【grass】案。负责法律、法规、规章【grass】案的征求意见。负责市政府规章的立法解释工作,协调处理规章应用解释中的分歧矛盾。

(五)研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行、行政复议、政府信息公开等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普通性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议。

(六)会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。负责协调市政府各部门之【between】和县市区政府之【between】在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作。

(七)承办市政府行政复议案件的审理工作,代理市政府参加行政诉讼应诉,承办市政府行政赔偿案件;指导、监督市政府各部门和县市区政府的行政复议、应诉和国家赔偿工作;协调解决行政复议管辖争议事项。

(八)负责市政府法律顾问工作;负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证、提出法律建议;指导、监督市政府各部门和市县区政府的法律顾问工作。

(九)负责政府合同的审查治理工作;参与、指导、监督政府合同的谈判、起【grass】、签订、备案、履行的有关工作;负责政府合同文本的建档备存工作;指导市直有关单位正当行使权利,老实履行义务;参与监督政府重大合同纠纷的调解、和解或者协调处理工作;负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作;负责市政府交办的有关民事法律事务处理。

(十)负责行政执法主体资格的审核、公告等有关工作,会同有关部门指导全市行政执法证件治理和全市行政执法队伍北京pk10有关工作。

(十一)负责推进相对集中行政处罚权有关牵【head】工作,协同有关部门开展综合执法试点、行政执法体制改革等工作。

(十二)负责对市政府各部门和县市区政府的法制工作进行业务指导。开展政府法制宣传工作。负责指导全市行政机关依法行政业务知识培训。负责政府法制信息工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

市政府法制办公室共设6【Each】内设科室,分别为:综合科、规范性文件治理科、立法科、行政执法监督科、行政复议应诉科、合同审查治理科。

三、 部门收支概况

2019年度部门预算编报范围包括本单位,无下属预算单位。收进既包括公共预算和政府性基金收进,又包括事业单位经营北京pk10等收进;支出包括保障办机关基本运行的经费。

(一)收进预算:2019年度年初预算数642.98万元,其中,一般公共预算拨款642.98万元;政府性基金拨款0万元;财政专户治理的非税收进拨款0万元;其他收进0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2019年度年初预算数642.98万元,其中,一般公共北京pk10支出 460.69 万元;公共安全 90 万元;社会保障和就业支出51.14  万元;卫生健康支出41.15万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年度年初预算数为572.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和北京pk10支出。

2.项目支出:2019年度年初预算数为70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本北京pk10支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为 642.98万元,比上年减少30.12万元,主要原因是一名处级干部调离,三名处级干部退休,导致人员经费和工资、奖金等支出减少。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年度年初预算机关运行经费(商品和北京pk10支出+业务性专项)共安排204.67 万元,比上年度预算减少4.77万元,减少的主要原因是一名处级干部调离,三名处级干部退休,公用经费减少。

(四)政府采购预算:2019年度年初预算数为 162.15 万元。办公设备与办公用品54.15万元、会议16万元、法律咨询北京pk1010万元、专业技能培训北京pk1034万元、其他法律北京pk1040万元、车【Car】维修加【oil】保险8万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房252.5平方【Meter】;车【Car】2【Car】,其中一般公务用车2【Car】;单位价值200万以上大型设备0【set】。2019年度部门预算安排购置车【Car】0【Car】,预算安排购置价值200万以上大型设备0【set】。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标治理。纳进部门整体支出绩效目标的金额为642.98万元,其中,基本支出572.98万元,项目支出70万元。(具体绩效目标详见附表)

(七)"三公"等经费预算:

2019年度"三公"经费预算数12万元,其中:公务接待费4万元、公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元、因公出国(境)费0万元。2019年度公务用车购置数0台。会议费5万元;培训费6万元。

"三公"经费预算数增减变动说明:"三公"经费预算数增减变动说明:因单位进一步控制接待范围,降低接待标准以及机构改革的原因,2019年度公务接待费预算比上年度减少10万元,下降71.43%;2019年度公务用车购置及运行费与上年相比无变化;因单位无人公务出国(境),2019年度因公出国(境)预算为0万元,与往年同期相比无变化。因单位厉行勤俭节约则,严格控制会议标准,2019年度会议费与上年相比无变化。因进一步严格控制培训成本,2019年度培训费预算比2018年下降8万元,下降57.14%。

(八)其他事项。本单位2019年度预算未安排政府性基金预算。本单位2019年度预算未安排纳进专户治理的非税收进预算。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收进,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收进即通常所指的"财政收进",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收进"。全市一般公共预算收进由地方收进、上划中央收进、上划省级收进三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对【Elephant】征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当【root】据基金项目收进情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调进一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. "三公"经费:是指商品和北京pk10支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法治理的事业单位)运行,用于购买货物和北京pk10的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收进总表

        表三:部门收进总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:基本-工资福利

        表六:基本-一般商品北京pk10

        表七:基本-【Each】人和家庭

        表八:财政拨款收支总表

        表九:一般预算支出表

        表十:一般-工资福利

        表十一:一般-一般商品北京pk10

        表十二:一般-【Each】人和家庭

        表十三:政府性基金

        表十四:专户

        表十五:项目支出

        表十六:三公经费

        表十七:绩效目标申报表

        表十八:专项绩效目标表

      表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表



株洲市人民政府法制办2019年预算公开表格.XLS

株洲市人民政府法制办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开说明


责任编辑:数据导进

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